Готовые работы → Аудит
Взаимоотношения внутренних аудиторов с внешними аудиторскими организациями (в. 24)
2006
Важно! При покупке готовой работы
06-3-291
сообщайте Администратору код работы:
Соглашение
* Готовая работа (дипломная, контрольная, курсовая, реферат, отчет по практике) – это выполненная ранее на заказ для другого студента и успешно защищенная работа. Как правило, в нее внесены все необходимые коррективы.
* В разделе "Готовые Работы" размещены только работы, сделанные нашими Авторами.
* Всем нашим Клиентам работы выдаются в электронном варианте.
* Работы, купленные в этом разделе, не дорабатываются и деньги за них не возвращаются.
* Работа продается целиком; отдельные задачи или главы из работы не вычленяются.
Содержание
Введение. 3
Обсуждение общего плана и программы аудиторской проверки. 5
Предоставление информации для оценки службы внутреннего аудита. 7
Подготовка информации для комитета по аудиту совета директоров и исполнительного руководства компании. 20
Представление рабочих материалов внутреннего аудита. 20
Организация совместных действий. 21
Заключение. 24
Библиографический список. 26
Библиографический список
1. Гражданский Кодекс РФ;
2. Налоговый Кодекс РФ;
3. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" N 119-ФЗ от 7 августа 2001 г. (в ред. Федерального закона от 14.12.2001 N 164-ФЗ).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 80 "О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации".
5. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 128-ФЗ от 8 августа 2001 г.
6. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;
8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ;
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н;
10. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н;
11. Положение о лицензировании аудиторской деятельности. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 190.
12. Акбаров Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговля и АПК: [Текст] Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 2003. - 464 с.;
13. Андреев В.Д. Внутренний аудит. Учебное пособие. [Текст] - М.: Финансы и статистика, 2003. - 464 с.
14. Аудит: Учебник для вузов [Текст] / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Ситникова и др. Под ред. проф. В.И. Подольского, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА Аудит, 2003. - 583 с.
15. Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве [Текст]: Учебник, 4-е изд., перераб. и доп. Н.Г. Белов. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 392 с.
16. Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методика проведения. [Текст] - М.: Экзамен, 2000. 192 с.
17. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации [Текст]. - М.: Экзамен, 2000. 320 с.
18. Веренков А.И. Использование внутреннего аудита для целей внешнего аудита // А.И.Веренков "Аудиторские ведомости", N 8, 2004г.;
19. Васильева М.С. Внутренний и внешний аудит на предприятии[Текст]// М.С. Васильева "Экономико-правовой бюллетень", 6, 2004г.;
20. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль [Текст]: Учебное пособие. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. 520 с.
21. Подольский В.И. Стандарты аудиторской деятельности: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Текст] / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Ситникова и др. Под ред. проф. В.И. Подольского. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 286 с.
22. Сонин А. Внутренний аудит для успешной компании [Текст]. Институт внутренних аудиторов. 2006.
23. Сотникова Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита: Практическое пособие [Текст]. - М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2005. 143 с.
24. Скатерщиков С. Прививка от Enron: Практическое руководство по организации комитета по аудиту, внутреннего контроля и внутреннего аудита в акционерных обществах [Текст]. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 180 с.
25. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.